發(fā)布:2023年5月18日 所屬分類:最新動態(tài) 訪問統(tǒng)計:5156
為深化國有企業(yè)審計監(jiān)督效能,促進國有企業(yè)創(chuàng)新、持續(xù)、合規(guī)發(fā)展,集團委托監(jiān)督審計部開展系統(tǒng)內各子(控股)專項審計調研檢查。
5月16日下午,監(jiān)督審計部一行赴公司調研,公司黨支部書記張棟陪同調研。財務部門負責人邱亞芹和法務風控部負責人潘偉列席參會。
首先,張棟書記對公司2021年度專項審計的整改情況進行報告,邱主任就公司2022年至今的財務工作情況進行總結匯報。
會議最后,陸君函轉達集團領導就本次專項調研的精神及審計工作的具體要求,一要提高審計工作重視度;二要明確審計專職專崗;三要以內審為線索,發(fā)現(xiàn)問題、整改落實、強化管理。
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